|
Faktúra |
152/2021
|
Stravné lístky DOXX
|
873,01 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Doxx, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
351/2022
|
Hovorné 12/2022
|
17,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SWAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
168J/2022
|
Potraviny
|
506,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
357/2022
|
Teplo 12/2022
|
5 738.03 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
356/2022
|
Vyúčtovanie elektrina 12/2022
|
313,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
355/2022
|
Hovorné 12/2022
|
29,97 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
31.12.2023 |
|
Faktúra |
354/2022
|
Vyúčtovanie plyn ŠJ
|
72,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
353/2022
|
Hovorné 12/2022
|
43,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
352/2022
|
Telekomunikačné služby 12/2022
|
2,06 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
350/2022
|
Korwin - vzdialená podpora
|
285,84 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
170J/2022
|
Potraviny
|
58,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Faktúra |
349/2022
|
Právne služby 12/2022
|
119,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
348/2022
|
Poistenie majetku
|
1 803,17 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Faktúra |
347/2022
|
Kancelárske potreby
|
616,51 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Faktúra |
346/2022
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Faktúra |
345/2022
|
Vodné, stočné
|
446,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Faktúra |
344/2022
|
Servis PC 12/2022
|
174,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Ján Šuhaj |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Faktúra |
343/2022
|
Školské dokumenty 12/2022
|
52,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Faktúra |
342/2022
|
Olejový radiátor 2 ks
|
224,10 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Jozef Zoričák - Zonic |
ZŠ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Faktúra |
169J/2022
|
Potraviny
|
361,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2022 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Š.Tomalská Repaská |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
31.12.2022 |