|
|
Faktúra |
42J/2017
|
školské ovocie
|
41,95 |
s DPH |
|
30/04/2015
|
23.02.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47J/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
237,06 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
27.02.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48J/2017
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
01/09/2011
|
27.02.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49J/2017
|
vajcia
|
64,80 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
27.02.2017 |
Kocúrová Zuzana |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50J/2017
|
hrubý tovar
|
469,97 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
27.02.2017 |
DOMINO ,a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
Obedy pre deti v hm.núdzi 02/2017
|
576,60 |
s DPH |
|
dotácia UPSVaR
|
28.02.2017 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Obedy zamestnancov - 02/2017
|
931,84 |
s DPH |
|
KZ 2017
|
28.02.2017 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Poistenie majetku - živelné pohromy
|
9,58 |
s DPH |
|
6811240291
|
28.02.2017 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie
|
-1 971,67 |
s DPH |
|
Zmluva 01/2007
|
28.02.2017 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Odbnorný seminár-účast. poplatok
|
26,00 |
s DPH |
|
mail.prihláška 28.2.2017
|
28.02.2017 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51J/2017
|
zelenina,ovocie,zemiaky
|
407,63 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
01.03.2017 |
BIGIMI, s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52J/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
254,40 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
01.03.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54J/2017
|
mäso
|
7,20 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
02.03.2017 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53J/2017
|
mäso
|
571,85 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
02.03.2017 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Vodné a stočné
|
463,27 |
s DPH |
|
129/242/17Pv
|
02.03.2017 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Servisné služby - 02/2017
|
46,80 |
s DPH |
|
1410LD001
|
02.03.2017 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Servisné služby PC - 02/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
31.8.2012
|
03.03.2017 |
Oskar Hurtuk |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Právne služby - 02/2017
|
119,50 |
s DPH |
|
Zmluva 2002
|
03.03.2017 |
JUDr. Elena Penxová |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55J/2017
|
hrubý tovar
|
72,51 |
s DPH |
|
01/02/2016
|
03.03.2017 |
Staroňová Eva |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Odvoz biologického odpadu
|
33,37 |
s DPH |
12/2017
|
|
07.03.2017 |
Technické služby |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |