Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 5/2400143 pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 448,20 s DPH 07.10.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024
Objednávka 5/2400145 PANTRA 60 5l 115,34 s DPH 07.10.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024
Faktúra 175J/2024 Potraviny 115,15 s DPH 003/2023 zo dňa 13.1.2023 07.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o ŠJ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024 16.10.2024
Objednávka 5/2400146 MIVA utierky max pull/6 32315/2vrst. 1 973,26 s DPH 07.10.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024
Faktúra 282/2024 utierky papierové ZZ biele 35311 1 388,02 s DPH 5/2400144 04.10.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 284/2024 MIVA utierky max pull/6 32315/2vrst. 1 973,28 s DPH 5/2400146 04.10.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 283/2024 PANTRA 60 5l 115,34 s DPH 5/2400145 04.10.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 281/2024 Poplatok za KOMPARO modul - ZŠ - T9 292,50 s DPH 5/2400142 04.10.2024 EXAM testing, spol. s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 280/2024 pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 448,20 s DPH 5/2400143 04.10.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 04.10.2024 07.10.2024
Faktúra 174J/2024 Potraviny 317,57 s DPH 001/2023 zo dňa 09.01.2023 03.10.2024 Sintra, spol.s.r.o. ŠJ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024 16.10.2024
Objednávka 5/2400142 Poplatok za KOMPARO modul - ZŠ - T9 292,50 s DPH 03.10.2024 EXAM testing, spol. s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 03.10.2024
Zmluva 11/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2024 Akadémia vzdelávania a športu KALOKAGATIA Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 03.10.2024
Objednávka 5/2400135 čistenie kanalizácie. 220,00 s DPH 01.10.2024 Weyers Marek Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 02.10.2024
Objednávka 5/2400140 káble, cartridge, spojka 100,34 s DPH 01.10.2024 Ján Šuhaj - JaS Comp Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 02.10.2024
Objednávka 5/2400139 spotrebný materiál 243,28 s DPH 01.10.2024 Železiarstvo Olekšák, s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 02.10.2024
Objednávka 5/2400138 Účastnícky poplatok školského zariadenia (1zamestnanec)) 30,00 s DPH 01.10.2024 RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 02.10.2024
Objednávka 5/2400137 Účastnícky poplatok školského zariadenia (2zamestnanci) 60,00 s DPH 01.10.2024 RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 02.10.2024
Objednávka 5/2400136 KOPLET pre MŠ, kód: MET 175,00 s DPH 01.10.2024 Intelligent Solutions Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 02.10.2024
Faktúra 173J/2024 Potraviny 98,46 s DPH 003/2023 zo dňa 13.1.2023 01.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o ŠJ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 07.10.2024 16.10.2024
Objednávka 5/2400134 Prevedenie odobrnej prehliadky výťahu a následné odstránenie závad 153,60 s DPH 01.10.2024 Fedák Jozef Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 02.10.2024
zobrazené záznamy: 1061-1080/6031