Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 55J/2024 Potraviny 406,66 s DPH 1/2023 zo dňa 11.01.2023 14.03.2024 Spiš Market s.r.o. ŠJ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 15.03.2024 19.03.2024
Faktúra 57J/2024 Potraviny 2 182.94 s DPH 7/2023 zo dňa 23.08.2023 14.03.2024 BIGIMI, s.r.o. ŠJ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 15.03.2024 19.03.2024
Objednávka 5/2400035 Členský poplatok za rok 2024 - Združenie základných škôl Slovenska 50,00 s DPH 14.03.2024 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 14.03.2024
Objednávka 5/2400034 Celoslovenská konferencia riaditeľov ZŠ - prihláška (ubytovanie, strava) 320,00 s DPH 14.03.2024 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 62/2024 Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 547,80 s DPH 5/2400015 zo dňa 15.02.2024 13.03.2024 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 14.03.2024 14.03.2024
Objednávka 5/2400024 Štítky na palicu 26,38 s DPH 13.03.2024 Mestské kultúrne stredisko Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024
Objednávka 5/2400025 Revízia elektro - kuchyňa s jedálňou 293,77 s DPH 13.03.2024 Ing. Štefan Staroň Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024
Objednávka 5/2400026 Revízia elektro – telocvičňa 144,26 s DPH 13.03.2024 Ing. Štefan Staroň Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024
Faktúra 63/2024 Elektrina 02/2024 - vyúčtovanie 79,39 s DPH 3101282023 zo dňa 28.12.2022 13.03.2024 Pow-en, a.s. Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 54/2024 Ubytovanie a stravovanie v hoteli Filipinum - Projekt V4 2 178,24 s DPH 5/2400012 zo dňa 13.02.2024 12.03.2024 Ing. Pavel Pešta Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 55/2024 Vývoz BRKO 02/2024 33,60 s DPH 07/BO/ŠJ/2015 zo dňa 25.08.2015 12.03.2024 Brantner Poprad, s.r.o. Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 54J/2024 Potraviny 24,75 s DPH Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 22.06.2023 12.03.2024 HOOK, s.r.o. ŠJ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 15.03.2024 19.03.2024
Faktúra 61/2024 Vstupné - Vojenské muzeum Králíky - Projekt V4 116,75 s DPH 5/2400014 zo dňa 14.02.2024 12.03.2024 Město Králíky Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 60/2024 Doprava - Projekt V4 710,00 s DPH 5/2400013 zo dňa 14.02.2024 11.03.2024 BusLine Pardubicko s.r.o. Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 56/2024 Servisné služby 02/2024 + príslušenstvo k PC 266,64 s DPH O servise PC zo dňa 12.02.2019 11.03.2024 Ján Šuhaj - JaS Comp Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Objednávka 5/2400023 Revízia elektrických zariadení v kotolni 285,00 s DPH 11.03.2024 PhDr. Peter Darvaši, Revízie elektrických zariadení Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 11.03.2024
Faktúra 52J/2024 Potraviny 569,73 s DPH 2/2023 zo dňa 11.01.2023 11.03.2024 Inmedia , spol. s.r.o. ŠJ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 15.03.2024 19.03.2024
Faktúra 53J/2024 Potraviny 579,89 s DPH 6/2023 zo dňa 23.08.2023 11.03.2024 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 15.03.2024 19.03.2024
Faktúra 59/2024 Pevná linka 02/2024 43,73 s DPH Služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 58/2024 Mobily 02/2024 26,74 s DPH 015/Rám/2023/VO-18 zo dňa 22.12.2023 08.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
zobrazené záznamy: 1521-1540/6031