Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 6/2500145 Profesijné štandardy pedag. a odb. zamestnancov 10,00 s DPH 06.11.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025
Objednávka 6/2500144 čistiace prostriedky 831,78 s DPH 06.11.2025 Hajdy s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025
Objednávka 6/2500146 Umývací stroj T-120, oprava 113,78 s DPH 06.11.2025 Štefan Bachleda Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025
Faktúra 298/2025 elektrina 10/2025 1 027,23 s DPH 001/2020 zo dňa 10.07.2020 05.11.2025 Pow-en, a.s. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 297/2025 Profesijné štandardy pedag. a odb. zamestnancov 10,00 s DPH 6/2500145 04.11.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 296/2025 regulácia tepla 10/2025 51,66 s DPH 004/2024 zo dňa 21.02.2024 04.11.2025 PAUFEX Prešov, s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 295/2025 vodné, stočné 693,71 s DPH 001/2017 zo dňa 31.01.2017 04.11.2025 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 294/2025 Oprava umývacieho stroja 113,78 s DPH 6/2500146 04.11.2025 Štefan Bachleda Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 293/2025 Servis EDZNG-01,výmena tlakovej nádoby, výmena vstupnej sedimentačnej vložky, výmena kondenzačnéo čerpadla 319,00 s DPH 6/2500138 04.11.2025 SOBWATER Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 292/2025 pevná linka, 10/2025 44,82 s DPH 001/2004 zo dňa 23.03.2004 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 04.11.2025 06.11.2025
Faktúra 290/2025 špárovacia hmota, ceresit, štuk tekutý 48,73 s DPH 6/2500143 04.11.2025 Puchalová Magdaléna - COLOR MIX Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 04.11.2025 06.11.2025
Faktúra 194J/2025 Potraviny 672,45 s DPH 010/2024 zo dňa 20.12.2024 03.11.2025 INMEDIA, spol. s.r.o ŠJ Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Objednávka 6/2500142 matematika A1, A2, A3 pracovné zošity pre 1. cyklus nového kurikula. 22,36 s DPH 03.11.2025 PreŠkoly.sk, s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 03.11.2025
Objednávka 6/2500143 špárovacia hmota, ceresit, štuk tekutý 48,73 s DPH 03.11.2025 Puchalová Magdaléna - COLOR MIX Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 03.11.2025
Faktúra 300/2025 servis 10/2025 410,00 s DPH O servise PC zo dňa 12.02.2019 03.11.2025 Ján Šuhaj - JaS Comp Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 299/2025 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 831,78 s DPH 6/2500144 03.11.2025 Hajdy s.r.o. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 291/2025 plyn, vykurovanie,ŠJ 11/2025 2 502,95 s DPH 002/2024 zo dňa 29.04.2024 03.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 04.11.2025 06.11.2025
Faktúra 289/2025 obsluha riadenia tepelných zdrojov 10/2025 300,00 s DPH 006/2023 zo dňa 19.12.2023 03.11.2025 Martin Neupauer Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 04.11.2025 06.11.2025
Faktúra 288/2025 poplatok za poplašné zariadenie 3,08 s DPH 001/2014 zo dňa 03.02.2014 03.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o., Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 04.11.2025 06.11.2025
Faktúra 286/2025 réžia za obedy zamestnacov v mesiaci október 2025 1 553,38 s DPH 6/2500141 29.10.2025 Základná škola, Školská jedáleň Mgr. Martin Kokavec riaditeľ školy 29.10.2025 06.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5882