|
|
Faktúra |
214J/2025
|
Potraviny
|
144,97 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
28.11.2025 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212J/2025
|
Potraviny
|
252,00 |
s DPH |
|
011/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.11.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211J/2025
|
Potraviny
|
2 131,41 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
28.11.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210J/2025
|
Potraviny
|
1 633,80 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208J/2025
|
Potraviny
|
876,36 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
27.11.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209J/2025
|
Potraviny
|
90,59 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
27.11.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
tonery
|
3 400,00 |
s DPH |
6/2500155
|
|
26.11.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500155
|
tonery
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500154
|
výrub stromov
|
922,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Davies s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
školenie, účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
6/2500153
|
|
25.11.2025 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500153
|
školenie účtovná uzávierka v obciach
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
výrub stromov
|
922,50 |
s DPH |
6/2500154
|
|
25.11.2025 |
Davies s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206J/2025
|
Potraviny
|
1 348,57 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
21.11.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205J/2025
|
Potraviny
|
546,97 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
21.11.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204J/2025
|
Potraviny
|
518,54 |
s DPH |
|
009/2024 zo dňa 20.12.2024
|
21.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Kontrola plynových komínov
|
95,94 |
s DPH |
6/2500152
|
|
21.11.2025 |
LEVOTEP s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
24.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500152
|
Kontrola plynových komínov
|
95,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
LEVOTEP s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
207J/2025
|
Potraviny
|
68,78 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
20.11.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500151
|
bleskozvody kuchyne, pavilón A, pavilón B, bleskozvod telocvične
|
1 056.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
PhDr. Peter Darvaši, Revízie elektrických a zdvíhacích zariadení |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
203J/2025
|
Potraviny
|
234,13 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
20.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.11.2025 |
15.12.2025 |