|
|
Faktúra |
322/2017
|
Vodné a stočné
|
484,36 |
s DPH |
|
129/242/17Pv
|
28.11.2017 |
Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2017
|
Tesco poukážky
|
2 870,00 |
s DPH |
115/2017
|
|
28.11.2017 |
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
226J/2017
|
vajcia
|
118,20 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
28.11.2017 |
Kocúrová Zuzana |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2017
|
Laminátor Leitz iLAM
|
242,28 |
s DPH |
111/2017
|
|
27.11.2017 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2017
|
Rezačka Rexel
|
83,28 |
s DPH |
112/2017
|
|
27.11.2017 |
Alza.cz |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
225J/2017
|
korenie
|
94,46 |
s DPH |
|
12/02/2016
|
27.11.2017 |
Mäspoma spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
224J/2017
|
hrubý tovar
|
278,22 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
27.11.2017 |
DOMINO ,a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
223J/2017
|
mrazená zelenina,hrubý tovar
|
128,08 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
23.11.2017 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2017
|
Xerog.papier A4/80 g
|
3 780,00 |
s DPH |
108/2017
|
|
22.11.2017 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2017
|
Toaletný papier Jumbo
|
2 197,44 |
s DPH |
109/2017
|
|
22.11.2017 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221J/2017
|
školské mlieko
|
10,56 |
s DPH |
|
01/09/2011
|
20.11.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
222J/2017
|
školské ovocie
|
36,22 |
s DPH |
|
30/04/2015
|
20.11.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
220J/2017
|
školské ovocie
|
6,67 |
s DPH |
|
30/04/2015
|
20.11.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
219J/2017
|
cestovina
|
36,00 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
20.11.2017 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
218J/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
340,58 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
20.11.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
217J/2017
|
mäso
|
11,88 |
s DPH |
|
01/09/2017
|
20.11.2017 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
216J/2017
|
mäso
|
385,69 |
s DPH |
|
01/09/2017
|
20.11.2017 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
215J/2017
|
mrazená zelenina,hrubý tovar
|
83,82 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
20.11.2017 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2017
|
Vývoz BRKO
|
33,60 |
s DPH |
|
07/BO/ŠJ/2015
|
16.11.2017 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2017
|
Prenájom Virtuálneho Servera
|
76,80 |
s DPH |
51/2014
|
|
16.11.2017 |
ENAHOST s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |