|
|
Faktúra |
37/2017
|
Poistenie majetku - živelné pohromy
|
9,58 |
s DPH |
|
6811240291
|
28.02.2017 |
Komunálna Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Dodávka tepla a teplej vody - vyúčtovanie
|
-1 971,67 |
s DPH |
|
Zmluva 01/2007
|
28.02.2017 |
STEFE THS, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50J/2017
|
hrubý tovar
|
469,97 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
27.02.2017 |
DOMINO ,a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47J/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
237,06 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
27.02.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48J/2017
|
školské mlieko
|
19,20 |
s DPH |
|
01/09/2011
|
27.02.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49J/2017
|
vajcia
|
64,80 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
27.02.2017 |
Kocúrová Zuzana |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42J/2017
|
školské ovocie
|
41,95 |
s DPH |
|
30/04/2015
|
23.02.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44J/2017
|
mäso
|
164,64 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
23.02.2017 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45J/2017
|
cestoviny
|
318,24 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
23.02.2017 |
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46J/2017
|
korenie
|
124,80 |
s DPH |
|
12/02/2016
|
23.02.2017 |
Mäspoma spo. s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43J/2017
|
mäso
|
301,60 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
23.02.2017 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Servisné služby 1/2017
|
200,00 |
s DPH |
|
15.12.2014
|
23.02.2017 |
Ľuboslav Vrana |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39J/2017
|
mlieko,mliečne výrobky
|
378,65 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
21.02.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40J/2017
|
školské mlieko
|
11,52 |
s DPH |
|
01/09/2011
|
21.02.2017 |
Tatr.mliekareň a.s. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41J/2017
|
školské ovocie
|
15,30 |
s DPH |
|
30/04/2015
|
21.02.2017 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38J/2017
|
mrazená zelenina
|
120,75 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
20.02.2017 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37J/2017
|
mäso
|
420,42 |
s DPH |
|
19/12/2014
|
17.02.2017 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Vývoz BRKO
|
25,20 |
s DPH |
|
07/BO/ŠJ/2015
|
17.02.2017 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Elektromontážne práce
|
316,00 |
s DPH |
11/2017
|
|
17.02.2017 |
ELER ELEKTRIK s.r.o. |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Lyžiarský výcvik - lyžiarska výstroj
|
560,00 |
s DPH |
10/2017
|
|
17.02.2017 |
Jaroslav Neupauer |
ZŠ |
|
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |