|
|
Faktúra |
41J/2025
|
Potraviny
|
119,02 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
27.02.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40J/2025
|
Potraviny
|
961,31 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
27.02.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39J/2025
|
Potraviny
|
179,77 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
26.02.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500022
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500023
|
Čistiace tablety do konvektomatu
|
86,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
komunálny odpad 1. splátka
|
2 888,00 |
s DPH |
6/2500022
|
|
25.02.2025 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Čistiace tablety do konvektomatu
|
86,10 |
s DPH |
6/2500023
|
|
25.02.2025 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38J/2025
|
Potraviny
|
195,79 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
25.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
komunálny odpad 2. splátka
|
2 288.00 |
s DPH |
6/2500128
|
|
25.02.2025 |
Mesto Levoča |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
37J/2025
|
Potraviny
|
373,79 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
24.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36J/2025
|
Potraviny
|
173,75 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
24.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35J/2025
|
Potraviny
|
11,53 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
24.02.2025 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33J/2025
|
Potraviny
|
386,44 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
24.02.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34J/2025
|
Potraviny
|
59,96 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
21.02.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
servis 01/2025
|
328,00 |
s DPH |
|
O servise PC zo dňa 12.02.2019
|
13.02.2025 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32J/2025
|
Potraviny
|
1 705,57 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
13.02.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31J/2025
|
Potraviny
|
1 135,72 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
13.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500021
|
sieťový napájač, el. zámok, inštalácia
|
696,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
ZComm |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500017
|
zapožičanie lyžiarskeho výstroja
|
920,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Jaroslav Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500020
|
čistenie kanalizácie.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Weyers Marek |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |