|
|
Objednávka |
6/2500016
|
online školenie VEMA PAM
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
DataWex |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
právne služby ,01/2025
|
122,48 |
s DPH |
|
001/2002 zo dňa 02.01.2002
|
04.02.2025 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 01/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
04.02.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
online školenie VEMA PAM
|
147,60 |
s DPH |
6/2500016
|
|
04.02.2025 |
DataWex |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
pevná linka, 01/2025
|
44,82 |
s DPH |
|
001/2004 zo dňa 23.03.2004
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
plyn, vykurovanie, 01/2025
|
2 502,82 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
04.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
čistenie kanalizácie.
|
480,00 |
s DPH |
6/2500020
|
|
03.02.2025 |
Weyers Marek |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23J/2025
|
Potraviny
|
859,82 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
03.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Obedy zamestnancov 01/2025, stravné
|
242,72 |
s DPH |
6/2500014
|
|
30.01.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22J/2025
|
Potraviny
|
40,96 |
s DPH |
|
002/2023 zo dňa 11.01.2023
|
30.01.2025 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24J/2025
|
Potraviny
|
335,02 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
30.01.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25J/2025
|
Potraviny
|
1 011,27 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
30.01.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26J/2025
|
Potraviny
|
8,32 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
30.01.2025 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
hasiace prístroje, piktogramy
|
92,25 |
s DPH |
6/2500012
|
|
30.01.2025 |
Ing. Patrik Černický |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Obedy zamestnancov 01/2025 - réžia
|
1 195,84 |
s DPH |
6/2500013
|
|
30.01.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19J/2025
|
Potraviny
|
2 134,13 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
30.01.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20J/2025
|
Potraviny
|
268,80 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
30.01.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18J/2025
|
Potraviny
|
75,18 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
30.01.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17J/2025
|
Potraviny
|
171,75 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
30.01.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500014
|
stravné za zamestnancov v mesiaci január 2025
|
242,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |