Verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2019 Prístup k internetu 01/2019 12,00 s DPH 22.6.2017 07.01.2019 VM Servis Vladimír Maľák ZŠ 03.10.2019
    Faktúra 12/2017 Obedy zamestnancov - 01/2017 843,52 s DPH KZ 2017 31.01.2017 Školská jedáleň ZŠ ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 3/2017 Aktualizácia verzie 01/17 - 12/17 321,24 s DPH 20/007 11.01.2017 VEMA, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 4/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 20.01.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 5/2017 Prednáška "Na štarte k mužnosti" 58,00 s DPH 1/2017 17.01.2017 MP Education, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 6/2017 Časopis ŠKOLA 2017 25,00 s DPH ponuka z 23.1.2017 23.01.2017 JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 7/2017 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH ponuka z 20.1.2017 20.01.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 8/2017 Odbnorný seminár-účast. poplatok 13,00 s DPH mail.prihláška 25.1.2017 25.01.2017 RVC-ZO so sídlom v Štrbe ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 9/2017 Hasiaci prístroj V9, P6 140,00 s DPH 2.17 25.01.2017 Anežka Cmorejová ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 10/2017 Kontrola hasiacich prístrojov 318,00 s DPH 4/2017 25.01.2017 Černický Pavol ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 11/2017 Obedy pre deti v hm.núdzi 01/2017 648,61 s DPH dotácia UPSVaR 31.01.2017 Školská jedáleň ZŠ ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 13/2017 Vodné a stočné 495,55 s DPH 129/242/17Pv 01.02.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 1/2017 Plyn 01/2017 103,31 s DPH Z201615586_Z_3 03.01.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 14/2017 Oprava kanalizačného potrubia, čistenie 164,50 s DPH 3/2017 31.01.2017 Kanál Servis s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 15/2017 Elektrina 02/2017 516,98 s DPH 5703/2015 06.02.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 16/2017 Služby mobilnej siete - 01/2017 30,94 s DPH Dodatok 2016 06.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 17/2017 Servisné služby - 01/2017 46,80 s DPH 1410LD001 06.02.2017 DATALAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 18/2017 Právne služby - 01/2017 119,50 s DPH Zmluva 2002 06.02.2017 JUDr. Elena Penxová ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 19/2017 Plyn 02/2017 105,02 s DPH Z201615586_Z_3 06.02.2017 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 20/2017 Hovorné - 01/2017 4,09 s DPH 154742006 07.02.2017 SWAN, a.s. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6159
    • Kontakty

      • Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča
      • 053 451 25 70
      • Gašpara Haina 37
        054 01 Levoča
        Slovakia
      • IČO: 37785834
      • DIČ: 2021485950
      • webmaster: martin.kokavec@zsghaina.sk
    • Prihlásenie