Verejné obstarávanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 127J/2017 školské mlieko 9,60 s DPH 01/09/2011 01.06.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 124J/2017 mrazený polotovar 562,56 s DPH 19/12/2014 01.06.2017 NORDFOOD s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 122/2017 Obedy pre deti v hm.núdzi 05/2017 726,75 s DPH dotácia UPSVaR 31.05.2017 Školská jedáleň ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 121/2017 Obedy zamestnancov - 05/2017 968,96 s DPH KZ 2017 31.05.2017 Školská jedáleň ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 122J/2017 školské ovocie 16,07 s DPH 30/04/2015 30.05.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 123J/2017 školské ovocie 37,92 s DPH 30/04/2015 30.05.2017 HOOK, s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 120/2017 Odbnorný seminár-účast. poplatok 26,00 s DPH mail.prihláška 30.5.2017 30.05.2017 RVC-ZO so sídlom v Štrbe riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 121J/2017 vajcia 82,80 s DPH 19/12/2014 29.05.2017 Kocúrová Zuzana ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 120J/2017 hrubý tovar 243,08 s DPH 19/12/2014 29.05.2017 DOMINO ,a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 119J/2017 školské mlieko 23,03 s DPH 01/09/2011 26.05.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 118J/2017 mlieko,mliečne výrobky 253,76 s DPH 16/12/2014 26.05.2017 Tatr.mliekareň a.s. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 118/2017 Vodné a stočné 418,16 s DPH 129/242/17Pv 25.05.2017 Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s. riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 119/2017 Servisné služby 4/2017 200,00 s DPH 15.12.2014 25.05.2017 Ľuboslav Vrana riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 110/2017 Epson EB-X31 435,70 s DPH 25/2017 24.05.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 115/2017 Preprava žiakov 217,25 s DPH 23A/2017 23.05.2017 FFO bus s.r.o. riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 116/2017 Pracovné odevy - upratovačky 502,61 s DPH 27/2017 23.05.2017 MIVA Market, spol. s r.o. riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 117/2017 Pracovné odevy - školníci 994,63 s DPH 28/2017 23.05.2017 MIVA Market, spol. s r.o. riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 117J/2017 korenie 51,30 s DPH 12/02/2016 23.05.2017 Mäspoma spo. s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 116J/2017 mäso 422,36 s DPH 19/12/2014 23.05.2017 Spiš Market s.r.o. ŠJ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 109/2017 Prístup do databázy testov Alf SK 24 390,00 s DPH 24/2017 22.05.2017 Interaktívna škola, s.r.o. riaditeľka školy 14.04.2021
    << | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | >> zobrazené záznamy: 5881-5900/6147
    • Kontakty

      • Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča
      • 053 451 25 70
      • Gašpara Haina 37
        054 01 Levoča
        Slovakia
      • IČO: 37785834
      • DIČ: 2021485950
      • webmaster: martin.kokavec@zsghaina.sk
    • Prihlásenie